Добрый день! Как правильно исправить декларацию по НДС за 2017 г. 2 квартал. Не верно отражена сумма по счф, есть лишние документы на поступлении.Заранее спасибо!
Comments
Здравствуйте
Цитата: Как правильно исправить декларацию по НДС за 2017 г. 2 квартал. Не верно отражена сумма по счф, есть лишние документы на поступлении.
т.е. налог занижен?
simport, получается да.
Цитата: получается да.
Тогда ваши действия будут. 1. отражаете в доп.листе к книге покупок со знаком "минус" лишние счет-фактуры (п. 4 Приложения № 4 Постановления Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137) 2. доплачиваете НДС (п. 4 ст. 81 НК РФ) и уплачиваете пени (ст. 75 НК РФ) 3. Подаете уточненку (п. 1 ст. 81 НК РФ)